Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
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Rapport financier trimestriel du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2014

Compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

Introduction

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a été constitué en 1978 en vertu de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et est un organisme public nommé à l’This link will take you to another Web site annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le CRSNG a pour but d’aider à faire du Canada un pays de découvreurs et d’innovateurs, au profit de tous les Canadiens, en appuyant des étudiants de niveau postsecondaire et des stagiaires postdoctoraux dans leurs études supérieures, en faisant la promotion de la découverte en appuyant les travaux de recherche menés par des chercheurs au niveau postsecondaire et en favorisant les partenariats de recherche entre les établissements postsecondaires et l’industrie. La This link will take you to another Web site Partie II du Budget principal des dépenses renferme de plus amples renseignements sur le mandat et les activités de programme du CRSNG.

Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction tel que l’exige l’article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor. Il devrait être lu de concert avec le This link will take you to another Web site Budget principal des dépenses.

Méthode de présentation du rapport

Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L’état des autorisations joint à ce rapport inclut les autorisations de dépenser du CRSNG accordées par le Parlement et utilisées par l’organisme, conformément au Budget principal des dépenses et au Budget supplémentaire des dépenses pour l’exercice 2014‑2015. Le présent rapport trimestriel a été préparé en utilisant un cadre de rapports financiers à usage particulier conçu pour répondre aux besoins d’information financière à l’égard de l’utilisation des autorisations de dépenser.

Le gouvernement du Canada ne peut dépenser sans l’autorisation préalable du Parlement. Les autorisations sont accordées sous forme de limites approuvées annuellement en vertu des lois de crédits ou sous forme d’autorisations législatives de dépenser à des fins déterminées en vertu d’autres lois.

Lorsque le Parlement est dissous pour la tenue d’une élection générale, l’article 30 de la Loi sur la gestion des finances publiques autorise le gouverneur général, sous certaines conditions, à lancer un mandat spécial autorisant le gouvernement à retirer des fonds du Trésor. Le mandat spécial est considéré comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il a été établi.

Le CRSNG utilise la méthode de la comptabilité d’exercice intégrale pour la préparation et la présentation de ses états financiers annuels, qui font partie du processus de rapport sur le rendement ministériel. Toutefois, les autorisations de dépenser votées par le Parlement sont encore en fonction d’une comptabilité axée sur les dépenses.
Le présent rapport trimestriel n’a fait l’objet d’aucun audit ou examen externe.

Faits saillants des résultats trimestriels

État des autorisations

Autorisations disponibles
Au 30 septembre 2014, les autorisations totales disponibles pour le CRSNG pour 2014‑2015 s’élevaient à 1 065 millions de dollars. À ce jour, pour l’exercice 2014‑2015, les autorisations totales ont augmenté de 15,7 millions de dollars (1,5 %) par rapport à l’exercice précédent. De ce montant, 13 millions de dollars correspondaient à une augmentation au titre des programmes de subventions et de bourses du CRSNG et 2,7 millions de dollars, à une augmentation au titre des dépenses de fonctionnement et des dépenses liées au régime d’avantages sociaux des employés. Les changements relatifs aux autorisations disponibles résultent des annonces budgétaires fédérales des années précédentes qui ont une incidence sur les autorisations de fonctionnement (crédit 1) et les autorisations de subventions et de bourses (crédit 5) accordées pour l’exercice courant. Les variations nettes entre l’exercice en cours et l’exercice précédent comprennent les éléments suivants :

  • une augmentation de 15 millions de dollars du financement accordé au CRSNG, dont 12 millions de dollars pour accroître le financement du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC; budget de 2013);
  • une augmentation de 2,3 millions de dollars du financement accordé par Conseil national de recherches Canada au titre du Centre canadien de rayonnement synchrotron;
  • une diminution de 1,7 million de dollars du financement du Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise, qui établit des liens entre des entreprises innovantes et des chercheurs de calibre mondial au Canada en aidant à créer et à préserver des emplois fondés sur le savoir;
  • une diminution de 1,5 million de dollars du financement du Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche, qui permet de trouver des moyens efficaces et efficients de cerner des occasions de commercialisation (budget de 2007);
  • une augmentation de 2,1 millions de dollars en raison d’un écart temporel relatif à l’approbation du report du budget de fonctionnement par rapport à l’exercice précédent;
  • une diminution de 0,3 million de dollars du financement des subventions de chaires de recherche industrielle dans les collèges et du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, lesquels permettent aux collèges canadiens de renforcer leur capacité de travailler avec des entreprises locales, en particulier les petites et moyennes entreprises;
  • une diminution de 0,2 million de dollars liée à la réduction du budget des dépenses de déplacement du CRSNG et au recours à Services partagés Canada afin de rationaliser l’achat de logiciels d’appareils destinés aux utilisateurs finaux.

Autorisations utilisées au deuxième trimestre
Le présent rapport financier trimestriel reflète les résultats de l’exercice courant par rapport au budget principal des dépenses de 2014‑2015 et au Budget supplémentaire des dépenses (A), pour lequel la totalité des crédits a été débloquée par le Parlement le 20 juin 2014.

Les autorisations totales utilisées au deuxième trimestre de 2014‑2015 s’élevaient à 237,1 millions de dollars (soit 22 % des autorisations totales disponibles; 22 % pour les dépenses au titre des programmes de subventions et de bourses; et 22 % pour les dépenses de fonctionnement et le régime d’avantages sociaux des employés). Par rapport à la fin du trimestre correspondant de l’exercice précédent, les dépenses sont plus élevées de 2,6 millions de dollars, augmentation principalement liée aux programmes de subventions et de bourses. L’augmentation des dépenses au titre des subventions et des bourses est directement attribuable aux autorisations de programmes élargis pour certains programmes, à l’augmentation de la participation à certains programmes et à la différence entre les périodes de paiements au cours des premier et deuxième trimestres des exercices correspondants, qui devraient se contrebalancer d’ici la fin de l’exercice.

Les paiements des subventions et des bourses varient d’une période à l’autre en fonction du cycle et des résultats des concours fondés sur l’évaluation par les pairs, ainsi qu’en raison des versements des subventions et des bourses qui s’échelonnent sur plusieurs années. Les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses liées au personnel et les autres dépenses nécessaires pour appuyer la prestation des programmes de subventions et de bourses. Les dépenses liées au régime d’avantages sociaux des employés sont comptabilisées séparément dans la section des autorisations législatives. Bien que la majorité des dépenses liées au personnel et des autres dépenses de fonctionnement soient engagées de manière constante au cours de l’exercice, le reste des dépenses (y compris le salaire des employés temporaires embauchés durant la période de pointe des concours et les frais de déplacement des membres de comité chargés de l’évaluation par les pairs) sont liées au cycle des programmes et à la demande. Comme une grande partie des concours se déroulent durant le dernier trimestre de l’exercice, les dépenses de fonctionnement engagées au cours de chacun des trois premiers trimestres représentent généralement moins de 25 % des autorisations annuelles de fonctionnement disponibles.

Autorisations utilisées depuis le début de l’exercice
Le montant total des autorisations utilisées de façon cumulative au cours des six premiers mois de l’exercice 2014‑2015 s’élevait à 534,8 millions de dollars (soit 50 % des autorisations disponibles). Ce montant représente 9,6 millions de dollars de plus qu’à l’exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux autorisations de programmes élargis pour certains programmes, à l’augmentation de la participation à certains programmes et à la différence entre les périodes de paiements aux premier et deuxième trimestres. La proportion des autorisations cumulatives au titre des subventions et des bourses utilisées au cours de l’exercice est passée de 50,2 % en 2013‑2014 à 50,5 % en 2014‑2015. Les autorisations cumulatives utilisées pendant l’exercice en cours pour les dépenses de fonctionnement et le régime d’avantages sociaux des employés ont reculé de 0,1 million de dollars au cours du dernier exercice. Le CRSNG a dépensé 43,5 % de ses autorisations de fonctionnement et de son régime d’avantages sociaux des employés depuis le début du présent exercice, contre 46,1 % en 2013‑2014. En général, l’ensemble des dépenses de fonctionnement qui ont été engagées jusqu’à maintenant en 2014‑2015 cadre avec celles de l’exercice précédent.

Dépenses du budget en temps écoulé


















Dépenses du budget en temps écoulé

États des dépenses budgétaires ministérielles par article courant

Variation des montants disponibles pour l’exercice 20142015

Comme il est indiqué à la section Autorisations disponibles, les autorisations parlementaires du CRSNG ont augmenté de 15,7 millions de dollars à ce jour en 2014‑2015 par rapport à l’exercice précédent. La majeure partie de cette augmentation est attribuable à un accroissement des autorisations au titre des programmes de paiements de transfert (13 millions de dollars).

Dépenses au titre des paiements de transfert (subventions et bourses)

Dépenses au titre des subventions et des bourses au deuxième trimestre
Les paiements de transfert représentent 95,5 % des autorisations disponibles du CRSNG. Les dépenses au titre des paiements de transfert varient d’un trimestre à l’autre en fonction du cycle des programmes. Au cours du deuxième trimestre de 2014‑2015, les dépenses du CRSNG au titre des paiements de transfert ont augmenté de 2,9 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. On a observé plusieurs différences dans certains programmes d’une année à l’autre :

  • une augmentation de 7,2 millions de dollars au titre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté par rapport à l’exercice précédent en raison, d’une part, d’une hausse des autorisations de programmes par rapport au budget de 2013 et, d’autre part, d’une différence d’échelonnement des paiements entre les exercices;
  • une diminution de 2,7 millions de dollars au titre des bourses d’études supérieures du Canada Vanier attribuable à une différence d’échelonnement des paiements;
  • une diminution de 1,6 million de dollars au titre du Programme de subventions de réseaux stratégiques en raison d’un changement de priorités qui s’inscrit dans la Stratégie en matière de partenariats et d’innovation du CRSNG.

Dépenses au titre des subventions et des bourses depuis le début de l’exercice
À la fin du deuxième trimestre, le CRSNG avait dépensé 9,6 millions de dollars de plus au titre des subventions et des bourses qu’au même trimestre de l’exercice précédent. Cette augmentation nette s’explique par les facteurs suivants :

  • une augmentation de 10 millions de dollars au titre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté par rapport à l’exercice précédent en raison, d’une part, d’une hausse des autorisations de programmes par rapport au budget de 2013 et, d’autre part, d’une différence d’échelonnement des paiements entre les exercices;
  • une augmentation de 5,7 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent attribuable aux autorisations de programmes élargis et à l’augmentation de la participation à certains programmes visés par la Stratégie en matière de partenariats et d’innovation (3,4 millions de dollars au titre des subventions de recherche et développement coopérative et 2,3 millions de dollars au titre des subventions d’engagement partenarial);
  • une augmentation de 2,0 millions de dollars au titre du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche par rapport à l’exercice précédent; au cours du présent exercice, il y a eu une augmentation du nombre de demandes au programme; une augmentation des dépenses de 5,0 millions de dollars au titre du programme est prévue d’ici la fin de l’exercice;
  • une diminution de 3,7 millions de dollars au titre du Programme de subventions de réseaux stratégiques en raison d’un changement de priorités qui s’inscrit dans la Stratégie en matière de partenariats et d’innovation du CRSNG;
  • une diminution de 4,4 millions de dollars au titre des programmes des Réseaux de centres d’excellence principalement attribuable à une diminution des autorisations (de 1,7 million de dollars au titre du Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise et de 1,5 million de dollars au titre du Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche) et à une différence d’échelonnement des paiements (1,2 million de dollars).
Tendance des dépenses au titre des subventions et des bourses


















Tendance des dépenses au titre des subventions et des bourses

Dépenses liées au personnel au deuxième trimestre et depuis le début de l’exercice
Les dépenses liées au personnel engagées pour appuyer la prestation des programmes représentent la majeure partie des dépenses de fonctionnement prévues du CRSNG (soit environ 70 % des autorisations de fonctionnement disponibles et des dépenses de fonctionnement prévues pour 2014‑2015). Les dépenses liées au personnel pour les deux premiers trimestres de 2014‑2015 sont généralement comparables à celles de l’exercice précédent.

Dépenses de fonctionnement non liées au personnel au deuxième trimestre et depuis le début de l’exercice
Les dépenses de fonctionnement non liées au personnel comprennent tous les autres coûts de fonctionnement relatifs à la prestation des programmes, dont une grande partie est engagée pendant les concours, qui, pour la plupart, se déroulent durant le dernier trimestre de l’exercice. En général, l’ensemble des dépenses non liées au personnel qui ont été engagées jusqu’à maintenant en 2014‑2015 cadre avec celles de l’exercice précédent. La diminution des dépenses qui a eu lieu au cours des deux premiers trimestres de l’exercice courant est liée aux services professionnels et spéciaux (710 000 $) retenus où le calendrier pour la mise en œuvre tardive de projets nécessitant une expertise et un appui professionnels diffère.

Tendance des dépenses de fonctionnement
















Tendance des dépenses de fonctionnement

Risques et incertitudes

Facteurs de risque relatifs au financement et à la prestation des programmes
Les risques qui ont une incidence financière ou qui touchent la viabilité financière ont été évalués dans le cadre de l’exercice d’identification des risques organisationnels. L’incidence de ces risques sur l’organisme et les stratégies d’atténuation prévues s’y rapportant sont analysées ci‑après.

Facteurs de risque externes
Le CRSNG est financé grâce à des autorisations parlementaires annuelles de dépenser et à des autorisations législatives relatives au programme de paiements de transfert (programmes de subventions et de bourses) et aux dépenses de fonctionnement connexes. De ce fait, ses activités de programmes et ses activités courantes sont influencées par tout changement apporté au financement approuvé par le Parlement. En conséquence, la prestation des programmes est touchée par des facteurs tels que la conjoncture économique et politique, les percées technologiques et scientifiques et l’évolution des priorités gouvernementales, lesquelles ont une incidence sur les niveaux de ressources approuvés (autorisations totales disponibles).

La recherche et l’innovation sont des activités d’envergure mondiale. Par conséquent, la participation aux programmes du CRSNG est influencée, non seulement par le contexte canadien de la recherche, mais aussi par des initiatives et des occasions à l’échelle mondiale. Le CRSNG élabore des stratégies officielles en matière de communications et de relations externes pour s’assurer que les relations avec les parties prenantes et les attentes de ces dernières sont gérées efficacement et qu’il répond aux besoins cernés en matière de recherche et d’innovation.

Il existe également le risque que le CRSNG ne mène pas à bien son mandat et n’obtienne pas ses résultats stratégiques. Pour atténuer ce risque, un processus de planification intégrée est bien en place. Le CRSNG s’appuie sur ce processus pour planifier tous les aspects de ses activités de manière intégrée et harmoniser ses priorités et ses ressources en conséquence.

Facteurs de risque internes
Le CRSNG est un organisme fondé sur le savoir qui repose sur le maintien d’un effectif talentueux et dévoué pour offrir ses programmes. Afin de retenir ses précieuses ressources humaines et la mémoire de l’organisme, le CRSNG élabore une stratégie en matière de ressources humaines qui décrit son engagement à l’égard du développement des talents ainsi que de la mise en place et du maintien d’un lieu de travail et d’une culture axés sur l’épanouissement et la réussite. La stratégie décrit également le plan d’action à cet effet. Les contraintes financières du CRSNG entravent sa capacité à recruter les personnes compétentes dont il a besoin pour mener à bien les programmes de transformation et de remaniement visant à répondre aux besoins de demain. Au nombre des conséquences éventuelles, mentionnons des problèmes de gestion de la charge de travail et de planification de la relève.

Le CRSNG transforme ses activités afin d’accroître son efficacité et d’améliorer le service aux clients externes.

Jusqu’à présent, le CRSNG est efficace sur le plan opérationnel grâce aux économies d’échelle qu’il réalise en établissant des ententes de services administratifs partagés avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, en priorisant et en harmonisant ou diminuant les activités à l’échelle de l’organisme, en réaffectant les ressources à l’interne et en s’efforçant d’améliorer l’efficience et de simplifier les processus chaque fois que cela est possible. Un processus de planification budgétaire établi, approuvé par la haute direction, qui prévoit des examens réguliers en cours d’exercice et des réaffectations officielles selon les priorités émergentes, appuie cette entreprise. Le CRSNG s’emploie également à revoir ses processus et ses systèmes de fonctionnement et de prestation des programmes afin d’améliorer son efficience et ainsi de réaliser des économies à l’avenir.

Le CRSNG est un organisme doté d’un maigre budget de fonctionnement pour mener à bien les programmes actuels et les programmes en expansion (moins de 5 % des ressources totales). Cette efficacité est en partie rendue possible grâce à l’apport de milliers de bénévoles qui offrent leur expertise en effectuant une évaluation rigoureuse des demandes de financement à titre de pair évaluateur. De plus, l’organisme a entrepris une transformation de ses processus opérationnels pour faire face aux mesures d’austérité et aux compressions et ainsi améliorer la prise de décisions visant ses ressources.

Changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

On a observé plusieurs changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes par rapport à l’exercice précédent. Mentionnons entre autres l’incidence de l’accroissement des autorisations disponibles du CRSNG, laquelle a entraîné un élargissement de la Stratégie en matière de partenariats et d’innovation. Mentionnons également l’incidence des efforts du gouvernement fédéral pour retrouver l’équilibre budgétaire et de la mise en œuvre continue des mesures de compression budgétaire au chapitre du fonctionnement imposées à l’ensemble de l’administration fédérale. Des précisions à ce sujet sont présentées ci-dessous. Le budget fédéral de 2014, déposé en mars, comprenait des annonces de financement visant l’élargissement de certains programmes. Le CRSNG mettra ces mesures en œuvre au cours du présent exercice à la suite de leur approbation par le Conseil du Trésor et le Parlement.

B. Mario Pinto a été nommé président du CRSNG. M. Pinto est entré en fonction le 15 novembre 2014.

Mise en œuvre du budget de 2012

La présente section donne un aperçu des mesures d’économie annoncées dans le budget de 2012 et mises en œuvre dans le but de recentrer le gouvernement et les programmes, de faciliter les rapports des Canadiens et des entreprises avec leur gouvernement et de moderniser les processus administratifs.

Par l’entremise du Plan d’action économique du Canada, le CRSNG avait réalisé des économies d’environ 30 millions de dollars en 2013‑2014. Dans le cadre du budget de 2012, du budget de 2013 et du budget de 2014, le gouvernement du Canada a réinvesti 45 millions de dollars par année dans les programmes de subventions et de bourses, ce qui donne une majoration nette de 15 millions de dollars du budget global de l’organisme.

Le CRSNG a examiné l’ensemble de ses activités et de ses investissements afin de rationaliser son fonctionnement et d’assurer l’efficience de l’organisme.

Aux fins de la réduction du budget de fonctionnement, plusieurs mesures sont mises en œuvre pour accroître l’efficience et l’efficacité, notamment l’utilisation accrue des outils technologiques, comme les téléconférences et les réunions virtuelles. L’adoption d’une stratégie rigoureuse et cohérente pour l’établissement des priorités, la planification des projets et la formation aidera aussi le CRSNG à atteindre ses objectifs.

Les dépenses du deuxième trimestre de 2014‑2015 sont plus élevées que celles de la même période de l’exercice précédent. Cette différence s’explique principalement par une augmentation de la participation à certains programmes. Les dépenses de fonctionnement du CRSNG sont demeurées pratiquement les mêmes par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui représente des économies équivalentes aux tensions inflationnistes.

Aucuns fonds supplémentaires n’ont été attribués au CRSNG pour mettre en œuvre les mesures d’économie mentionnées précédemment.

Ces économies ne comportent aucun risque financier particulier et aucune incertitude.

Approuvé par :

B. Mario Pinto, B.Sc., Ph.D., MSRC
Président CRSNG

Ottawa, Canada
Le 24 novembre 2014



Alfred Tsang, CPA, CMA
Vice‑président et dirigeant
principal des finances
CRSNG



 

 

 

 

 

État des autorisations (non audité) pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2014

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Rapport financier trimestriel
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2014

État des autorisations (non vérifié)

  Exercice 2014-2015 (en milliers de dollars)
  Crédits totaux disponibles pour l’exercice se terminant
le 31 mars 2015*
Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 30 septembre 2014 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1 – dépenses nettes de fonctionnement 45 019   9 501 19 222
Moins les revenus affectés aux dépenses 139 - -
Crédit 1 – dépenses de fonctionnement 44 880 9 501 19 222
Crédit 5 – subventions et bourses 1 015 471 226 415 513 158
Autorisations législatives budgétaires - régimes d'avantages sociaux des emloyés 4 927 1 232 2 463
Autorisations budgétaires totales 1 065 278 237 148 534 843
*N’inclut que les Autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.

 

  Exercice 2014-2015 (en milliers de dollars)
  Crédits totaux disponibles pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014* Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1 – dépenses nettes de fonctionnement 42 070 9 716 19 198
Moins les revenus affectés aux dépenses - - -
Crédit 1 – dépenses de fonctionnement 42 070 9 716 19 198
Crédit 5 – subventions et bourses 1 002 431 223 547 503 512
Autorisations législatives budgétaires - régimes d'avantages sociaux des employés 5 120 1 280 2 560
Autorisations budgétaires totales 1 049 621 234 543 525 270
*N’inclut que les Autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.


Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)

  Exercice 2014-2015 (en milliers de dollars)
  Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 Dépensé durant le trimestre
terminé le 30 septembre 2014
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses      
Personnel 34 784 8 775 17 482
Transport et communications 3 723 697 983
Information 957 142 249
Services professionnels et spéciaux 4 932 715 1181
Location 1 628 292 480
Services de réparation et d'entretien 66 6 30
Services publics, fournitures et approvisionnements 333 30 70
Acquisition de matériel et d'outillage 3 523 47 59
Autres subventions et paiements - 29 1 151
Paiements de transfert 1 015 471 226 415 513 158
Dépenses budgétaires totales 1 065 417 237 148 534 843
Moins les revenus affectés aux dépenses 139 - -
Dépenses budgétaires nettes totales 1 065 278 237 148 534 843

 

  Exercice 2013-2014 (en milliers de dollars)
  Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 Dépensé durant le trimestre
terminé le 30 septembre 2013
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses      
Personnel 34 549 9 016 17 937
Transport et communications 3 523 491 872
Information 324 82 126
Services professionnels et spéciaux 5 985 1 028 1 891
Location 419 61 137
Services de réparation et d'entretien 710 226 587
Services publics, fournitures et approvisionnements 274 11 102
Acquisition de matériel et d'outillage 1 406 81 106
Autres subventions et paiements - - -
Paiements de transfert 1 002 431 223 547 503 512
Dépenses budgétaires totales 1 049 621 234 543 525 270
Moins les revenus affectés aux dépenses - - -
Dépenses budgétaires nettes totales 1 049 621 234 543 525 270
Les gens. La découverte. L'innovation.